.遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
.所有產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協同解決處理并填寫收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。
.遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經理處。
.所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發貨。
.調貨產品操作規程:..調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發貨。..銷售部安排好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。..調入方收到產品后,應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況,并將數量等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。
十一.銷售部內務管理辦法:
.引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;.所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;.不得擅自提供公司有關產品質檢標準;.所有《銷售合同》的簽定均必須根據十二條款合同管理規定實施執行;.未經公司財務許可不得私自欠款發貨;
.對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:.銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業產品能滿足合同要求..所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字..銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
.銷售合同必須統一由電腦管理,電腦打印。.所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。.大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經理批準,分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。
.大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經銷售副總及總公司批準,銷售經理簽字方可生效。
.所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準,銷售經理簽字方可生效。.所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:..營業執照復印件;..法定代表人身份證復印件..需方公司住所和經營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;..《銷售合同》復印件;..所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證復印件。..有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。,
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